相关国际内审师考试模拟试题及答案的百科
在学习和工作中,我们经常接触到试题,借助试题可以检验考试者是否已经具备获得某种资格的基本能力。还在为找参考试题而苦恼吗?下面是小编精心整理的国际内审师考试模拟试题及答案,欢迎阅读与收藏。一、单选题1、“要求组...
1.在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱...
yjbys小编和大家分享部分关于内审师考试的模拟练习题,希望对各位考生能够有所帮助,更多试题请关注应届毕业生培训网哦。1.以下哪项不含在最终的业务沟通的范围陈述中:A.审核时间;B.业务目标;C.未经审核的活动;D.所开展的...
1.以下哪项不是计算机辅助审计技术(CAAT)的特征:允许审计师在系统中内嵌审计模块,来实现对系统的连续性监控;提高了审计师的判断能力;可以用于审计过程的每一个阶段;可以提高审计过程的成本有效性。答案:B解析:答案A不正...
1.某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要素:a.接触并经常与董事会、审计委员会或其他管治部门沟通;b.对于填补内部审计部门的员工空缺职位,有必要考虑教育与经验标准;...
1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。a.仅有ⅰ;b.仅有...
1、内部审计师必须了解不同组织结构的优缺点。以下哪种结构具有大量重复职能?A.简单结构。B.分部型结构。C.机械官僚组织结构。D.专家官僚组织结构。【正确答案】:B2、当20世纪80年代中期第一次大规模引进微机时,许多人...
模拟题一:1、以下哪项反映了最佳的治理结构()。经营管理层行政管理层内部审计A.负责风险管理监督作用咨询作用B.监督风险管理负责风险管理咨询作用C.负责风险管理咨询作用监督作用D.监督作用咨询作用负责风险管理【正...
试题一:1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序;B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量;C.无法详细比较已收到货物的质量;D.接收了未经适当授权购买的货物...
1.有些公司应用组织严密的指挥+控制管理方法,但这么做在哪方面的风险更大:A.由于无法在决策者之间达成一致意见,会延误应对问题的行动;B.低层员工不愿意应对上层犯下的错误,从而导致负面后果的产生;C.由于员工认为领导不...
1.某包装单位的存货水平由适时技术(just-in-timetechniques)来控制,若审计人员的目标是评价订货和储存标准,下列程序中属于相关程序的有:Ⅰ利用审计软件计算每天使用的集装箱数目;Ⅱ检查记载有关产品质量与运输日期的运...
一、单选题1.13.0国家审计、社会审计、内部审计三者最大的区别体现在(B)a审计内容b审计主体c审计客体d审计目的本题考查审计按主体的分类。按审计主体分类,可将审计分为政府审计(国家审计)、内部审计和注册会计师审计(...
模拟试题一:1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)5%的雇员是少数民族(2)过去从未雇佣过少数民族审计师可以得到的最适当结论是:A.关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。B.公司政...
1、以下()项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计A.预付款资金的合并;B.采购职能的合并;C.法律职能的合并;D.营销职能的合并。【正确答案】:B【答案解析】:根据标准2210.A1,在规划业务时,内部审计师应确...
一、单选题1、“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制方法是()。(答题答案:C)A、授权审批控制B、财产保护控制C、职责分...
一、选择题1.内部审计职业道德基本原则包括(BDEG)A独立B客观C公正D诚信E胜任F审慎G保密2.内部审计的职能和作用包括(DF)A监督B鉴证C评价D确认E服务F咨询G建议H指导3.内部审计组织上的独立性是指在业务上要向(AB)报告...
1、两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?A.组织文化的不同应该被系统的加...
考试题一:单选:1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序;B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量;C.无法详细比较已收到货物的质量;D.接收了未经适当授权购买...
1、某公司正计划在它的一个生产分公司开发并实施一个新的电算化采购订货系统。生产副总经理要求内部审计师加入负责实施该项目的小组。该小组是由来自财务、生产、采购和市场部门的代表组成的。首席审计执行官希望承...
模拟题一:1.下列哪种情况是上述病毒出现的征兆:A.电压猛增,从而损坏计算机设备;B.未知原因的数据丢失和改变;C.不完全的备份、恢复和权变计划;D.大量由于未授权的软件使用而造成的侵犯版权事件。答案:B解析:答案A不正确,电...
试题一:1.在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:a.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);b.用内部审计师编制的程序来打印输出数据并检验数据;c.对上年工作底...
模拟题一:1、下列哪项描述了控制弱点?A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效。B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。C、$500至$1000之间的采购为正常的采购业务,超过$1000的采购必须有两名支票...
模拟题一:1、政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?A、是,所有的政策及程序均由高级管理层...
考试题一:1.通常,从什么渠道得到的信息对内部审计师的结论影响最大:a.外部证据b.询问c.口头证据d.非正式的答案:a解析:答案a正确,外部信息通常比其他类型的信息更加可靠,这是因为它来自独立于业务客户的机构。答案b不正确,询...
1.内部审计质量控制的主体可能是()。(ABC)A.内部审计机构B.内部审计人员C.外部的独立组织D.董事会2.内部审计项目质量控制的基本要求包括()。(ABC)A.全员参与全过程的审计质量控制B.抓住质量控制的关键环节C.利用科学...
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