企业内部财务科职责

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企业内部财务科职责1

根据公司财务管理目标及工作计划,组织执行新进公司财务负责人储备人员的培训工作,组织财务管理团队的培训工作;

企业内部财务科职责

根据公司经营、财务管理目标,组织制定公司各项财务管理制度,控制公司财务管理风险;

子公司财务整合工作的推进,关注整合过程中的各项财务风险问题整改进度;

促进子公司财务管理规范,降低财务内控风险;

组织子公司财务稽核工作,并推进稽核问题整改;

协同配合投资管理部进行投资尽调,完成财务尽调报告,客观评价被投资公司经营状况及财务状况;

牵头组织投资涉税,股权结构等财务事项进行研讨,揭示投资过程中内控及风险关键点;

跟进被投资公司的审计报告出具审核意见,确保被投资公司资产负债的真实完整;

对公司重大的'投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,初审相关报告,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

企业内部财务科职责2

1、负责全盘账务处理,按照公司会计制度核算各项经济业务,准确反映公司项目财务状况和经营成果

2、核对各项目往来账目、结算应收应付,做到清晰准确;

3、及时编制凭证,按时完成各类报表及报告

4、及时报税及其他税务工作

5、财务流程的实施管理等

企业内部财务科职责3

1、负责公司日常会计工作,及时准确提供各类财务报表。

2、负责公司各项资产及成本费用管理。

3、合理预算和调配资金,确保公司正常运转。

4、根据公司经营管理需求,经常性向总经理提出财务分析建议和报告。

5、研究税务及税法,完成税务核算及申报作业

6、监督管理各子公司、分公司的财务工作。

企业内部财务科职责4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,并及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与税务、银行之间的往来业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

企业内部财务科职责5

1、报表审核:负责审核公司的报销及付款单据,保证单据的合规性、合法性;

2、检查区域账务处理,检查会计凭证,确保财务数据的准确性、合规性,审核并上报财务报表;

3、经营分析:每月定期完成经营分析,出具分析报告;

4、预算管理:监控、管理公司成本和账款收支情况,合理规划资金,严谨管控费用;

5、月底结算等工作。

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