审计经理工作职责精选15篇

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审计经理工作职责1

1、完善内控评估体系;

审计经理工作职责精选15篇

2、对公司的.工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、完成项目的尽职调查;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责2

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的.控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

审计经理工作职责3

1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3、对财务审计、流程审计、专项审计中的审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4、完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责4

职责:

1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;

2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;

3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;

4、跟进审计结果的`落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。

任职要求:

1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;

2、熟悉各类审计法规及要求;

3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;

4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;

5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;

6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。

审计经理工作职责5

1、负责所辖公司审计组的.绩效考核及管理工作;

2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;

3、审计队伍组织建设;

4、所辖公司审计整改复查;

5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

审计经理工作职责6

1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2、独立承担中型项目的.资料汇编及合并工作。

3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。

5、保持与客户良好的沟通。

审计经理工作职责7

1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的`招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5 建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责8

1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;

2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;

3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;

6、为审计顾问提供专业技能相关培训;

7、完成领导分配的其他任务。

审计经理工作职责9

1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源

6、承办公司领导交办的'其他工作。

审计经理工作职责10

1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;

4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

审计经理工作职责11

1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的.对接和配合;

7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9 配合本部门同事完成年度审计任务;

10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责12

职责:

1、协助总经理开展各专项审计工作;

2、受理内外部举报投诉事件;

3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;

4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;

5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的.管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。

6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

7、开展工程监察相关工作;

8、梳理举报投诉渠道等工作。

任职资格:

1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;

2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;

3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;

4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

审计经理工作职责13

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的`问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责14

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的'现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责15

职责:

1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

3、负责部门财务报表分析工作;

4、上级安排的其他工作。

任职要求:

1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;

2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

3、适应项目出差,每月约1周;

4、有一定的项目管理能力。

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