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在学习和工作中,我们经常接触到试题,借助试题可以检验考试者是否已经具备获得某种资格的基本能力。还在为找参考试题而苦恼吗?下面是小编精心整理的国际内审师考试模拟试题及答案,欢迎阅读与收藏。一、单选题1、“要求组...
随着社会经济的发展,业务越来越复杂,审计风险和审计成本也随之增加。内部审计和外部审计在部分领域加强协作,不仅有利于提高审计工作效率和效果、降低审计风险和成本,更能提升企业防范经营风险的能力和管理水平。但在实际...
CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTEOFINTERNALAUDITORS简称IIA)组织的考...
内部审计师协会在最新的《内部审计定义》中将内部审计定义为:"内部审计是一项独立、客观的鉴证和咨询服务,其目标在于增加价值并改进组织的经营。下面小编准备了关于审计工作底稿,欢迎大家参考!第一章总则第一条为了规...
除了对于认证企业要求必须有内部审核员外,由于内审员熟知各项国际标准,内审员在企业内要监控几乎所有的工作流程和环节,那么作为内审员的你,对环境系列标准与质量体系族标准的关系了解吗,一起来看看吧:一、目的:在本公司客...
1、为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:A.与内部审计师配合实施的外部审计工作。B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。C.在内部审计之后实施的外部审计工作。D.按照IIA的《职业道德规...
1.某内部审计师拍了一张业务客户工作场所的照片。这张照片属于以下哪一种类型的信息:a.实物证据b.声明证据c.文件证据d.分析性证据答案:a解析:答案a正确,实物信息是对实际存在的东西、行为或个人进行观察、检查或计算,从而...
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责,控制成本费用,达到服务于企业管理,最大限度地提高经济效益。你知道内审...
【材料】内部审计部门刚为某金融机构完成一项关于贷款处理和商业贷款账户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审计发现:A.我们抽查了100项贷款申请,确定只有85份贷款申请经过授权批准。B.在经授...
2016国际内审计师考试将在12月份开始,不知道大家对《审计业务》部分熟悉了吗?下面yjbys小编带来一套模拟练习题,一起来测试一下吧,更多内容欢迎关注应届毕业生网!1为证实包含已收货物的发票、支付凭证、应付账款数据的下...
2016国际内审师考试临近,剩下的复习时间不多,考生要高效率地复习,下面yjbys小编各位正在备考的考生准备了一份《内部审计作用》部分的练习题,希望能对大家有帮助,更多内容请关注应届毕业生网!1、在内部审计师对汽车检测部...
1.内部审计职业道德基本原则包括(BDEG)A独立B客观C公正D诚信E胜任F审慎G保密2.内部审计的职能和作用包括(DF)A监督B鉴证C评价D确认E服务F咨询G建议H指导3.内部审计组织上的独立性是指在业务上要向(AB)报告工作。A.董...
1.内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容:a.熟练应用内部审计标准;b.理解管理原则;c.保持良好个人关系的能力;d.用量化方法开设培训课程的能力。答案:d解析:答案a不正确,内部审计师应熟练地应用内部审计标准、程序...
首先,要充分了解CIA,改变学习和思维方式。与CPA考试不同,CIA在考试内容上具有很强的综合性。CIA考试突破了传统的财务审计范畴,不仅涉及财务会计、审计知识,还涉及公司治理、风险评价、管理控制、信息技术等,把内审视野拓展...
建议CIA考生一次将所需要考试的科目全部报考(符合免试第4部分科目的请在第一次报名时就完成免试的申请)!选用中审网校CIA学习卡进行复习的考生更应该大胆一次全报全考!因为4科考试的内容并不是截然分开的,第一、二、三...
1、利用测试数据,审计师通过在计算机工资系统处理正常的和非典型的交易来测试对正常和加班时间的计算。控制的充分性证据存在,如果:A、没有进行其他测试B、测试数据的结果与预期结果相符合C、查询例外情况,确定执行的控制...
为了帮助各位考生进行更好的复习,yjbys小编和大家分享部分关于经营分析和信息技术的复习试题,希望对大家有用,更多试题请关注应届毕业生培训网哦。1.雇员的调查在举报项目的以下哪项进行。A.评估阶段。B.构建阶段。C.项...
ISO9000内审员的审核技巧随着iso9000标准在组织内部的广泛应用,越来越多的组织也申请iso9001标准的认证,并取得iso9001质量证书。那么作为组织内审的内审员,在内审的时候如何达到内审的目的呢?其实iso9001内审员应该掌握...
1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。a.仅有ⅰ;b.仅有...
1.泊松分布的最佳表述是人们用于:a.评估确定事件在给定时间或幅度内发生确定次数的概率;b.评估所观察的事件至少在一个具体的时间间隔内发生的概率(如,保险丝的寿命、发动机等的使用时间);c.对30个样本以下的小样本进行...
法国工业家、古典理论家法约尔阐明的计划、组织、指挥、协调和控制的职能顺序,并强调控制是最其本的职能,这点与现代管理中的内部审计作用相吻合,有一定的借鉴作用,他的理论至今有指导作用。下面是yjbys小编为大家带来的...
现代内部审计始于美国。1941年被认为是现代内部审计的开始。下面小编为大家整理了关于内部审计通知书具体准则,希望能为你提供帮助:第一章总则第一条为了规范审计通知书的编制与送达,根据《内部审计基本准则》,制定本准则...
1、为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计活动时间预算的决定通常应当何时做出?A、完成了初步调查后立即做出。B、有证据表明存在缺陷时做出。C、当指派没有经验的审计人员进行审计时做出。D、当为证明...
高校学生取得国家注册内审员的好处?1、增加竞争实力现在很多企业在招聘的`时候,凡是设计到公司质量、行政、人事、办公室、市场营销等涉及到质量审核方面的工作,都要求提供内审员证书和熟悉质量审核。2、进入企业管理层...
ISO的主要功能是为企业制订国际标准达成一致意见提供一种机制,制订的标准实质上是自愿性的,对于企业而言,通过认证不只意味自身在管理能力的提升,对客户而言也是信誉的保证。那么作为ISO内审员,你对测量设备控制程序范本了...
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